涵蓋內部審計程序、實用文書、技術方法、實戰技巧、實務指南、經典案例等內部審計全部精華。書中大量案例、技巧和運用中各式的文書等,均取自實際工作,並進行了優選和適當加工,具現實指導性,可作為內部審計師必備工具書。
尹維劼,1967年出生於湖南靖州,1995年獲北京經濟學院經濟學碩士學位(研究方向審計專業)。高級國際注冊內部控制師、國際注冊內部審計師、中國注冊會計師、高級會計師。
現任北京汽車集團有限公司審計部部長。兼中國內部審計協會常委理事(准則委員會委員和教材編審委員會委員)、北京市高級審計師職稱評委會主任委員和首都經濟貿易大學審計專業碩士導師。曾二次榮獲全國內部審計先進工作者。
代表作:《創業叢書》(總主編)、《現代企業投資精要叢書》(總策划)、《現代家庭生活與理財叢書》(總策划)、《現代企業理財韜略》(主編)、《現代會計自學入門》、《行銷謀略》、《投資實務》(主編)等。另發表論文有《基於價值鏈視角的增值型供應鏈審計問題研究——以A制造業企業供應鏈審計為例》、《德系企業集團內部審計實證分析》、《試述企業集團以內部控制評價為基礎的風險導向審計之策略》、《現代內部審計模式與精細化解決方案》、《內部審計機構設置模式比較》、《試論重點審計區域法》、《基於集團化思路的內部審計體制創新》、《十二種「企業病」診治》和《透過企業倫理強化公司治理和社會責任》等。